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財務審(shěn)計(jì)包括哪些(xiē)內容,公司(sī)財務審計的主(zhǔ)要內容是什(shí)麽

作者:企業好幫手
時間:2020-04-08 21:00:24  瀏覽量:次(cì)
[ 企(qǐ)業好幫手導(dǎo)讀 ] 業財務審百計,是指審計機關按照《中華人民共和(hé)國審計法》及其實施條例和國家企業財務(wù)審(shěn)計準則規定的(de)程(chéng)序和方法對(duì)國有企業(包括(kuò)國有控股企度業)資(zī)產、負債、損(sǔn)益(yì)的真實、合法、效益進行(háng)審計(jì)監督(dū),對被審計企(qǐ)業會計報(bào)表反映的會計(jì)信息依法作(zuò)出客觀、公正的評價,形成(chéng)審(shěn)計(jì)報告,出具審(shěn)計意見(jiàn)和決定,其目的是揭露回和反映(yìng)企業資(zī)產、負債和(hé)盈虧的真實情況,查處企(qǐ)業財務收(shōu)支中各種違法違規問(wèn)題(tí),維護國家所(suǒ)有者權益,促進廉政建設,防止答國(guó)有資產流失,為政府(fǔ)加強宏(hóng)觀調控服務。

  形式(shì): 企(qǐ)業(yè)財務審zd計按照企業的不同類型劃分(fèn),常(cháng)規的有年度財務報告審計,這其(qí)中因為(wéi)上市公司涉及到(dào)社會公(gōng)眾利益,因此,其年度報告審計(jì)是(shì)一(yī)項法律規定(dìng)的強(qiáng)製性要求,一般企業則可以根據(jù)實(shí)際需(xū)要來選擇(zé)是否委托審計;其次是(shì)國有控股或參股企業有(yǒu)經營者任期經濟責任(rèn)審計;還有部(bù)分(fèn)企業的生(shēng)產經營業務涉(shè)及到國計民(mín)生,政府對這(zhè)類(lèi)企業有時會實行(háng)專項審計,政府(fǔ)審計還(hái)可以按照不同的作業方式(shì)區分就(jiù)地審(shěn)計和送達審計.企業在合並業務中有盡(jìn)職調查審計,企業經營失敗有破(pò)產(chǎn)清算審計等形式. 內容: 企業財務(wù)審計的主要內容 企(qǐ)業財務審(shěn)計,是指審計機關按照(zhào)《中華人民共(gòng)和國審計法》及(jí)其實施條例和國家企業(yè)財務審計準則規(guī)定的(de)程序和(hé)方法對國有企業(yè)(包括國有控股企業)資產(chǎn)、負債(zhài)、損益(yì)的真實、合法、效益(yì)進行審計(jì)監(jiān)督,對被審計(jì)企業會計報表反(fǎn)映的會計信息(xī)依法作出客(kè)觀、公(gōng)正的評(píng)價,形成審(shěn)計報(bào)告,出具審(shěn)計(jì)意見和決定。

  其目的是揭露和反映企業資(zī)產、負(fù)債(zhài)和盈虧的(de)真實情況,查處(chù)企業(yè)財務收支(zhī)中(zhōng)各種違(wéi)法違規問題,維護國家所有者權益,促進廉政建設,......

1、製度建設

  (1)計劃製訂

  參與集團公司年(nián)度經營(yíng)計劃的擬訂,並(bìng)根(gēn)據集團公司(sī)年(nián)度經營(yíng)計劃,組織擬(nǐ)訂年度(dù)、季度和月度財務收支計劃、年度利潤(rùn)計劃、資(zī)金(jīn)籌措計劃和審計工作計(jì)劃(huá)等(děng)。

  (2)投資分析

  參與(yǔ)集團公(gōng)司投資項目的經(jīng)濟可(kě)行性(xìng)分析,並為公司決(jué)策(cè)層提供資金投放和回收情況(kuàng)的(de)有關資(zī)料。

2、預算(suàn)編製

  按照集團公司預、決算管理製度和集團公司年(nián)度經營計(jì)劃,編製(zhì)年度(dù)、季度、月度財務預(yù)算,擬訂集團公司利潤分配、彌補虧損(sǔn)方(fāng)案,指導和(hé)協助所屬企業做好年度經營計劃、年度預(yù)算和利潤分配(虧損彌補)方案,協助上級做好資金投放(fàng)的事先控製。

3、資金管理

  根據資金預算和資(zī)金籌措計(jì)劃,開展資金籌措活動,辦理公司貸款、對外抵押貸(dài)款工(gōng)作,協調籌措過程(chéng)中出(chū)現的各種問題,並負責資金使用的財(cái)務控製,監督(dū)各投資項目的資金投放,按財(cái)務製度複核各種費用發票、開支單據。

4、收支管(guǎn)理

  負(fù)責(zé)集(jí)團公司本級(jí)日常財務收支和會計業務管理,負責集(jí)團公司銀行帳戶管理,有(yǒu)價(jià)證券、單證(zhèng)管理與(yǔ)使用,現金(jīn)管理與結算,匯總編製集團(tuán)公司的各類報表和資金使用情(qíng)況表,進行會(huì)計核算,建立會計帳冊,按期申報、交納稅款(kuǎn),並辦理年(nián)終決算及稅務清繳。

5、統計分析

  負責集團公司對外財務報告的編製,定期進行集團公司的財務(wù)分析和各子公司經營業績分析,按時為決策機構提供(gòng)綜(zōng)合性財(cái)務分析報(bào)告以作決策參考,並(bìng)為集團公司(sī)合理使用資金提出(chū)相應建議。

6、監督管理

  負責有(yǒu)關(guān)法律法規、財經(jīng)紀律和集團(tuán)公司財務管理製度的執行檢查與(yǔ)監督(dū),對集團公司各部門和子公司執行(háng)財經(jīng)製度(dù)情況進行監督、檢查(chá)和指導。

  定期檢(jiǎn)查分析集團公司年度經營(yíng)計劃完成情況和季度、月(yuè)度(dù)財務收支(zhī)計(jì)劃和利潤計劃執行情況。定期檢查分析集團公司(sī)年度、季度和月(yuè)度的財務(wù)預算執行情況,對子(zǐ)公司各項預算的落實與執(zhí)行情(qíng)況進行監督、檢查。

7、資產管理

  根據公司財務管理製度,監督資金(jīn)合理使用和各投資項目的資金投放(fàng)。定期組織集團(tuán)公司本級固定(dìng)資產的盤點(diǎn),協助子公(gōng)司定期(qī)進行固定資(zī)產盤(pán)點,定(dìng)期對(duì)其他(tā)資產進行綜合管理,以保證公(gōng)司(sī)資產的完(wán)整和安全(quán)。

8、財務審計

  負責各子公司財務核算、會(huì)計報表的真實性(xìng)和準確(què)性審計,以及對集團公司投資項目、各子公司投資(zī)項目的計劃、概算、預算和決算進行(háng)財務審計,確保公司財產、資金的完整性和安全性。

  集團公司和各(gè)子公(gōng)司財(cái)務收支及(jí)經濟活動的(de)合法性,並(bìng)對嚴重違反(fǎn)財經(jīng)紀律和公司製度侵占(zhàn)公司資產、嚴重浪(làng)費公司資材等損害公(gōng)司利(lì)益(yì)的行(háng)為進行專案審計。

  及(jí)時將審計工作中(zhōng)發現的重大問題向上級匯報,並根據(jù)監督檢查工作中發現的各種問題,提出相(xiàng)應的(de)改進建議並(bìng)負責落實整改。

9、考核管理

  負責集團公司派出(chū)的各(gè)子(zǐ)公(gōng)司財務(wù)負(fù)責人(rén)的(de)考(kǎo)核工作(zuò),對(duì)不符合財務任職要求或有嚴重失職行為的子公司財務負責人提出罷免的建議,配合企業管理部做好對各子公司各項經營指標(biāo)完(wán)成情況的(de)考核。

10、信息服務(wù)

  收集(jí)整理國家稅收等方麵的相關(guān)政策(cè),協(xié)助公司領導和所屬企業用足用(yòng)活各項優惠政策(cè),並(bìng)根據有關法律法規(guī)、財(cái)經紀律(lǜ)和公(gōng)司(sī)財務(wù)管理(lǐ)製度,為公(gōng)司領導、有關部門或下屬企業提(tí)供必(bì)要、適當的查帳及(jí)其(qí)他財務信息查詢服(fú)務。

11、檔案管(guǎn)理

  根(gēn)據集團公司統一的管理製度,負責會計憑證、帳簿、報表等(děng)會(huì)計檔案的整理(lǐ)、裝(zhuāng)訂和歸檔,對辦理過的審計事項建立檔案和進行(háng)相應的檔案管理(lǐ)。

12、溝通協調

  負責做好(hǎo)集團公(gōng)司與子公司及銀行、財(cái)稅等政府部門之間的財務溝(gōu)通協調工作(zuò),配合董事會聘請的會計師(shī)事務所、律師事務所做好對集團公司(sī)的財務審(shěn)計和(hé)檢查。

13、其他事項

  完成(chéng)上級交辦(bàn)的(de)其他財(cái)務工作。

擴展資料(liào):

  一、財務部(bù)部(bù)長崗(gǎng)位職(zhí)責

  (一)、在公司(sī)總經理(lǐ)、財務總監的領導下(xià),負責組織(zhī)和領(lǐng)導公司係統內財務人員開展財務管理與會計核算工作;

  (二)、負責公司(sī)係統內財務隊伍的建(jiàn)設(shè),並(bìng)會同考核辦對(duì)公司財務人員進行績(jì)效考核;

  (三)、複核分公司報(bào)送的相關(guān)資料,協助(zhù)公司總經理製定對下屬子公司的經營(yíng)授權書,並(bìng)有權對授權調整(zhěng)提出意見;

  (四)、負責根據國家財經管理製(zhì)度及(jí)公(gōng)司(sī)相關管理製度,在(zài)公司範(fàn)圍內建立和健全有關財務管理與會計核算製度及實施細則,並組織落實(shí);

  (五)、配合項目(mù)辦做好項(xiàng)目申(shēn)報及檢(jiǎn)查等工作;

  (六)、領導下屬子公司的內(nèi)控建(jiàn)設,規範(fàn)下屬分公司的會計核算,督促分公司按公司要求及時上報會計報表,對會(huì)計信息的及時(shí)性和真實(shí)性承擔(dān)管理(lǐ)責任;

  (七)、負責在公司係統內組織實施收支兩(liǎng)條線和(hé)目(mù)標(biāo)預算(suàn)管理,嚴肅財經紀(jì)律(lǜ),加強對分(fèn)公司貨款回收的監(jiān)管,及(jí)時向(xiàng)相關領(lǐng)導反映資(zī)金回籠和資金(jīn)流向情況;

  (八)、對分公司(sī)實(shí)施風險監控,指導分公司開源節流,優化資(zī)金占用(yòng)。定期(qī)對公司(sī)及分公司的經營狀況作(zuò)出經(jīng)營分析(xī),為公司(sī)總經理(lǐ)提供決策(cè)支持;

  (九(jiǔ))、負責協調、配合外(wài)部單位(wèi)(銀(yín)行、稅務、中介(jiè)機(jī)構等)的關(guān)係和相關工作;

  (十(shí))、負責協調、配合(hé)內部審計及其他部門的關係和工作(zuò);

  (十(shí)一)、保(bǎo)守(shǒu)公司商業秘密;

  (十二)、完成上級(jí)領(lǐng)導交辦的其他(tā)任(rèn)務。

  二、財務(wù)會計崗位職責(zé)

  (一(yī))、在(zài)財(cái)務部(bù)部長的領(lǐng)導下,負責(zé)公司的會計(jì)核算工作,建立(lì)財務(wù)管理製度及實施細則,承擔相應的財務管理責任;

  (二(èr))、貫徹執(zhí)行(háng)國(guó)家會計法規(guī)和公司製定的會計製度及實施細則(zé);

  (三)、負責設(shè)置核算賬簿體(tǐ)係(xì),協助倉管、業務等其他部門建立必要的台賬(zhàng);

  (四)、規範會計基礎工(gōng)作和核(hé)算(suàn)流程,認真審核原始憑(píng)證,正確編製記賬憑證,準確登帳;

  (五)負責組(zǔ)織各公司(sī)的編製預算,根據各公司的預算進行(háng)匯總編製全麵目標預算。對整個(gè)公(gōng)司(sī)預算控製、執行情況及成(chéng)本(běn)、費用(yòng)進行分析,深入挖潛,提高費用功效,為公司領導提供決策支持;

  (六)、及時進行入庫單和采購(gòu)發票的(de)核對(duì),按規定(dìng)進(jìn)行存(cún)貨(huò)和銷售成本核算。在財務部(bù)長的組織下,進行(háng)存貨盤點(diǎn)和對賬核對工(gōng)作(zuò),對(duì)差異事項及時作出處理(lǐ);

  (七)、負責往(wǎng)來款項的對賬並加強欠款(kuǎn)的催收工作;

  (八(bā))、嚴格費用(yòng)單據的審核,按規定進行(háng)費用控製。規範(fàn)費用業務的賬務處理,開展費用分(fèn)析;

  (九)、按(àn)公司(sī)核算製度規定進行(háng)固定資產折舊、預提費用、及各項準備的計提(tí),以及待攤費用的攤銷;做好清(qīng)產核資工作,並按有關規定報(bào)批。

  (十)、根(gēn)據公司會計製度規定準(zhǔn)確進(jìn)行公(gōng)司利潤(rùn)的核算,不得人為調節利潤;

  (十一)、及(jí)時編製會計報表報送公司(sī),並(bìng)負責編(biān)製公司的合並報表(biǎo);

  (十二)、依法進(jìn)行稅務事項(xiàng)的會計處理和(hé)納稅申報工(gōng)作,加強發票及(jí)內控票據的管理;

  (十三)、負責會(huì)計憑證(zhèng)、賬簿、財務會計報告和其他(tā)會計資料等會計(jì)歸檔的(de)管理工作(zuò);

  (十四)、保守本單位的商(shāng)業機密;

  (十(shí)五)、完成上(shàng)級領導交辦的其他工(gōng)作。

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